2020年12月21日至23日,交投公司对新路集团及下属各单位2019年度内部审计整改结果进行了验收。验收组由交投公司财务总监李大鹏带队、法务审计部、财务部、综合部及项目管理部等6人参加。
按照交投公司2019年度内部审计整改方案要求,验收组对照制定的整改措施,对内审整改落实情况逐项进行检查,通过核实各类台账、会计凭证、会议纪要等整改资料,新路集团顺利通过了验收。
交投公司对本次内部综合审计质量及结果评价较高,新路集团将以本次综合审计为契机,规范集团公司各项业务活动,促进管理水平进一步提升。