5月26日下午,集团公司财务中心在集团本部三楼会议室组织召开关于“货币资金专项审计报告”专题会议,会议由财务中心主任王萌主持,财务中心相关人员及各子分公司相关人员参会。
会议就审计监察部对集团公司本部、各子分公司以及项目部2021年度货币资金收支情况专项审计工作提出的相关问题展开讨论,会议中大家积极交流,各抒己见,针对已出现的问题提出整改意见,落实整改措施。
本次会议对接下来货币资金相关工作的开展提出新观点、新要求,进一步完善企业货币资金监管工作长效机制,严格执行银行账户管理制度,不断提升财务中心管理水平。